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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7667
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 阿斯卡利 22cm不锈钢-5升不带盖 水桶 | 15 | 525.0 | 阿斯卡利\22cm不锈钢-5升不带盖 | 验收通过 | |
| 2 | 草酸清洁剂 50斤装 | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 联塑龙头 | 4 | 32.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 立白 新金桔洗洁精1.12kg 立白 金桔洗洁精1.12kg/瓶 | 10 | 120.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件袋 | 30 | 30.0 | 得力/deli\5419 | 验收通过 | |
| 6 | 木拖把 | 80 | 1200.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 | 12 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 8 | 4K彩色卡纸 | 5 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 流动** | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 竹扫把 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |