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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2528
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 富强 A1 塑杯 柳叶 200毫升增厚款20包2000个整箱 | 1 | 120.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0371 订书机 黑色 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 3 | 柔影 RW1412 长卷卫生纸 4层 209g*12卷/提 6提/箱 | 2 | 350.0 | 柔影\RW1412 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G K35 0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔【12支/盒】 | 24 | 576.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |