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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2808P 翻页激光笔 | 12 | 696.0 | 得力/deli\2808P | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 金悦 36118 加厚垃圾袋36CM | 60 | 279.6 | 金悦\36118 | 验收通过 | |
| 4 | 远洋 16k听课记录本 听(评)课记录本 | 30 | 84.0 | 远洋\16k听课记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT200 抽纸 3包/提 | 32 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 固体胶(支) | 12 | 18.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553S 长尾夹(混)(24只/筒) | 10 | 100.0 | 得力/deli\8553S | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |