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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2155
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三利 A722 毛巾/面巾/方巾 抹布 | 100 | 350.0 | 三利\A722 | 验收通过 | |
| 2 | 教 入库单-出库单 | 20 | 100.0 | 教\16K练字本 | 验收通过 | |
| 3 | U盘 | 2 | 144.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 无型号 洗洁精 | 14 | 210.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 领据 | 25 | 50.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 撮箕 | 26 | 299.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 星宇 纱手套 | 10 | 25.0 | 星宇\N518 | 验收通过 | |
| 8 | 莱特 三栏明细分类账 | 3 | 60.0 | 莱特\6106 | 验收通过 | |
| 9 | 拖把配件/棉纱**把 | 30 | 450.0 | 无品牌\棉纱**把 | 验收通过 | |
| 10 | 扫把头/铁扫把 | 32 | 512.0 | 无品牌\铁扫把 | 验收通过 | |
| 11 | 三益档案 7903 单据/收据/凭证 | 10 | 50.0 | 三益档案/SANISY\7903 | 验收通过 | |
| 12 | 青联 D137-36 单据/收据/凭证 | 10 | 50.0 | 青联/qinglian\D137-36 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B4021 别针/回形针/大头针 | 20 | 100.0 | 齐心/Comix\B4021 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |