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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1036
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 穗禾一次性手套零售服务 | 10 | 1000.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 得力报刊架零售服务 | 5 | 1400.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 穗禾文件夹单夹零售服务 | 3 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 纽曼录音笔零售服务 | 1 | 218.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 金力A4直板文件夹零售服务 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 费用报销单 | 20 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 充电电池 | 4 | 112.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 得力文件夹双夹 | 3 | 39.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 清风抽纸 | 8 | 1408.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 十八洞矿泉水 | 11 | 528.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 星宇 通用手套橡胶手套 | 6 | 36.0 | 星宇\均码 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 轻便夹抽杆夹小号1厘米 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 扫把套装 | 6 | 150.0 | 茶花\茶花茶花扫把套装 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |