花垣县林业局关于装订机配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年07月29日
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4626

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年7月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 装订机通用铆管 2 180.0 得力/deli\3847 装订机胶 验收通过
2 晨光 ADM95079 文件袋/资料袋 20 170.0 晨光/M G\ADM95079 验收通过
3 晨光 APYVG608 复写纸 1 25.5 晨光/M G\APYVG608 验收通过
4 三益档案 01-4 会计凭证封面/汇财01-4会计凭证 20 160.0 三益档案/SANISY\01-4 验收通过
5 得力 0016大头针 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli\0016大头针 验收通过
6 领据/票据 30 60.0 \ 验收通过
7 得力 7121 胶棒 60 150.0 得力/deli\7121 验收通过
8 晨光 APY1DK78 皮面记事本 3 91.5 晨光/M G\APY1DK78 验收通过
9 南孚 23A/12V 5节装 普通干电池/碱性电池 4 20.0 南孚/NANFU\23A/12V 5节装 验收通过
10 晨光 AYZ97523 印油/印泥/** 1 5.0 晨光/M G\AYZ97523 验收通过
11 公牛 GN-608 电源插座 2 136.0 公牛/BULL\GN-608 验收通过
12 晨光 HAGP0911 中性笔 60 180.0 晨光/M G\HAGP0911 验收通过
13 三益档案 会计档案凭证 单据/收据/凭证 110 440.0 三益档案/SANISY\会计档案凭证 验收通过
14 用友 KPJ101 财务软件账簿/单据/凭证 2 440.0 用友/yonyou\KPJ101 验收通过
15 三益档案 SY0064 原始凭证粘贴单 100 400.0 三益档案/SANISY\SY0064 验收通过
16 三益档案 030 出差旅费报销明细表/单据/收据/凭证 200 1000.0 三益档案/SANISY\030 验收通过
17 格之格 UFO系列A4 80g 打印/复印纸 4 960.0 格之格\UFO系列A4 80g 验收通过
18 齐心 A868 抽拉文件夹 50 250.0 齐心/Comix\A868 验收通过
19 得力 5684 档案盒 8 136.0 得力/deli\5684 验收通过
20 得力 6047 剪刀 2 35.0 得力/deli\6047 验收通过
21 得力 0050 别针/回形针/大头针 20 60.0 得力/deli\0050 验收通过
22 得力 0467 订书机 1 25.0 得力/deli\0467 验收通过
23 得力 8554 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli\8554 验收通过
24 得力 8562 长尾夹 4 72.0 得力/deli\8562 验收通过
25 得力 S935 铅笔 2 20.0 得力/deli\S935 验收通过
26 影碟机/DVD/蓝光/VCD/高清光碟 30 90.0 啄木鸟/PLOVER\啄木鸟 4.7G光盘 验收通过
27 得力 12006 商标纸/标签纸 5 70.0 得力/deli\12006 验收通过
28 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 红 10 20.0 得力/deli\6600 验收通过
29 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 40.0 得力/deli\0012 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王渊婷





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2026-07-29
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