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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1125
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力点水盒湿手器零售 | 2 | 8.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 得力卷笔器零售服务 | 1 | 22.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 乐普生lyong 乐普升两用涂改液零售服务 | 1 | 5.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 插板6孔3米 | 3 | 174.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 固体胶中号 | 1 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 橡皮擦 | 1 | 2.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 晨光皮面笔记本 | 3 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 晨光便利贴 | 4 | 12.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力计算器 | 3 | 204.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 清风卷纸 | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9555 垃圾桶 | 1 | 15.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 13 | 超威 无 洁厕剂洁厕净900克 | 2 | 30.0 | 超威\无 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9382 单据/收据/凭证 | 20 | 40.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 15 | 大卫 海绵拖把3根柱 | 1 | 55.0 | 大卫\旋转拖把 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |