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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚美嘉 一次性防雾眼镜布 防雾中号 30片 | 240 | 3744.0 | 亚美嘉\一次性防雾眼镜布 | 验收通过 | |
| 2 | 彩虹 5155 蚊香液+1加热器 | 40 | 796.0 | 彩虹/RAINBOW\5155 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9863ES ** | 10 | 55.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 4 | 贵鑫 84消毒液500g 清洁剂 | 150 | 750.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9060 5色荧光膜指示标签贴 44*12mm 100张 | 120 | 522.0 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 6 | 百乐 SVS-30KK-B 硬笔 | 20 | 380.0 | 百乐\SVS-30KK-B | 验收通过 | |
| 7 | 威猛先生 松木清香 500g 洁厕剂 | 84 | 546.0 | 威猛先生/Mr Muscle\松木清香 500g | 验收通过 | |
| 8 | 卡西欧 GY-120-BK 电子计算器 | 10 | 790.0 | 卡西欧/Casio\GY-120-BK | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 99336 台牌 | 50 | 990.0 | 晨光/M G\99336 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 19207 纸杯 | 250 | 3750.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) 光盘 | 12 | 1182.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 12 | 亿家洁 9058扫把+撮箕套装 PP+PET+不锈钢杆 软毛扫把/熟胶撮箕 | 30 | 450.0 | 亿家洁\9058 | 验收通过 | |
| 13 | 威露士健康抑菌洗手液健康呵护525ml | 100 | 1490.0 | 威露士/Walch\525ml | 验收通过 | |
| 14 | 晨光(M G)12# 手握式弹出式省力订书器ABS916Q5 | 36 | 720.0 | 晨光/M G\ABS916Q5 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光(M G)A4档案袋牛皮纸 文件袋 收纳袋 资料袋 合同袋办公用品 APYRCT82 1包20个 | 10 | 215.0 | 晨光/M G\晨光APYRCT82 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚(NANFU)7号电池4粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 | 250 | 1725.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 6009 剪刀 1把装 | 36 | 234.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |