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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********183********2026002809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97003 125ml液体胶水 | 晨光/M GAWG97003, | 瓶 | 4.00 | 2.75 | 11 |
| 2 | 联想 TU110 64GU盘 | 联想/lenovoTU110, | 个 | 2.00 | 99 | 198 |
| 3 | 立白 408g 洗洁精 | 立白/Liby408g, | 瓶 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 4 | 兄弟 TN2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN2325, | 个 | 7.00 | 120 | 840 |
| 5 | 富强 富强 A4一次性杯子 | 富强A4, | 件 | 1.00 | 110 | 110 |
| 6 | 心相印DT3200抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200, | 件 | 5.00 | 13.8 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****大队)
联系电话: 187****1217
传真:
地址: **县金盆街道迎宾大道中段
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: