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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3823
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 香皂 | 30 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 免手洗平板拖把 | 15 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 洗洁精 | 3 | 270.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 30 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 可湿水抽纸 | 10 | 550.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 硅胶刮水拖 | 15 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 洗洁精 | 3 | 294.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 大盘卷纸 | 35 | 2660.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 洁厕剂 | 140 | 980.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 家居消毒液 | 400 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 素描/素写本 | 180 | 864.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 平板拖把 | 15 | 375.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 垃圾袋 | 300 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 洗手液 | 30 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 花露水 | 50 | 550.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 不锈钢无盖水杯 | 120 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 杀虫喷雾 | 30 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 多功能粘胶去除剂 | 20 | 230.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 海棉吸水拖 | 15 | 375.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |