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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0048
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97003 125ml液体胶水 | 4 | 11.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 TU110 64GU盘 | 2 | 198.0 | 联想/lenovo\TU110 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 408g 洗洁精 | 20 | 110.0 | 立白/Liby\408g | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 TN2325 粉盒 | 7 | 840.0 | 兄弟/BROTHER\TN2325 | 验收通过 | |
| 5 | 富强 富强 A4一次性杯子 | 1 | 110.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印DT3200抽纸 | 5 | 69.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |