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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 微软 电脑维护 工具软件 电脑维护 | 微软/Microsoft电脑维护 | 个 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 1.00 | 95 | 95 |
| 4 | 惠普 Q2612A/12a 墨粉/碳粉 | 惠普/HPQ2612A/12a | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 5 | 爱普生 002 爱普生(EPSON)原装004墨水L3151 L3153 L3251 L3253 L3256 L3258 1258打印机 004BK/C/M | 爱普生/Epson002 | 个 | 2.00 | 199 | 398 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 齐景闯
联系电话: 155****3310
传真:
地址: **市松柏路359号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: