花垣县教育和体育局电教仪器站关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年07月30日
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1312

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年7月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力剪刀大 3 30.0 \ 验收通过
2 超霸粘钩 10 50.0 \ 验收通过
3 博文皮面笔记本 6 210.0 \ 验收通过
4 **收纳箱8号 2 150.0 \ 验收通过
5 得力彩色水笔 2 36.0 \ 验收通过
6 汇财领款凭证 5 30.0 \ 验收通过
7 益而高不锈钢针12 10 60.0 \ 验收通过
8 得力12订书针 20 40.0 \ 验收通过
9 得力旋转订书机零售 1 18.0 \ 验收通过
10 梵顿2.U盘零售 2 90.0 \ 验收通过
11 得力双夹文件夹零售 10 130.0 \ 验收通过
12 晨光橡皮擦中号零售 10 10.0 \ 验收通过
13 得力30厘米钢直尺零售服务 1 10.0 \ 验收通过
14 黄金茶零售服务 2 596.0 \ 验收通过
15 乐普升涂改液零售服务 5 25.0 \ 验收通过
16 平板自动刮水拖把 1 68.0 \ 验收通过
17 水笔米苏 1 24.0 \ 验收通过
18 扫把套装 1 32.0 \ 验收通过
19 粘贴单大 5 20.0 \ 验收通过
20 电池7号 10 50.0 \ 验收通过
21 光敏印油 2 30.0 \ 验收通过
22 垃圾袋55 6 72.0 \ 验收通过
23 便利贴76X76 10 30.0 \ 验收通过
24 胶手套 6 36.0 \ 验收通过
25 美工刀 2 20.0 \ 验收通过
26 U盘64G 1 138.0 \ 验收通过
27 洁厕剂 4 60.0 \ 验收通过
28 茶叶 4 792.0 \ 验收通过
29 抽杆夹小 30 60.0 \ 验收通过
30 计算器 1 68.0 \ 验收通过
31 文骨水笔 3 36.0 \ 验收通过
32 杀虫剂 5 125.0 \ 验收通过
33 笔筒 2 30.0 \ 验收通过
34 铅笔 1 10.0 \ 验收通过
35 纸杯 1 280.0 \ 验收通过
36 卷纸 2 300.0 \ 验收通过
37 抽纸 2 352.0 \ 验收通过
38 得力水笔0.7 2 48.0 \ 验收通过
39 得力直液式水笔 2 48.0 \ 验收通过
40 插板1.8米6孔 3 144.0 \ 验收通过
41 晨光文件盒 15 225.0 \ 验收通过
42 公牛3米6孔插板 3 174.0 \ 验收通过
43 长尾夹41 6 144.0 \ 验收通过
44 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋 5 100.0 利得\平口90cm*110cm 验收通过
45 三益档案 9011 档案袋 200 400.0 三益档案/SANISY\9011 验收通过
46 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 10 120.0 妙洁/magic\背心式垃圾袋 验收通过
47 兰诗 不锈钢伸缩杆大号胶棉拖把 27厘米 3 105.0 兰诗\JMY-701 验收通过
48 得力 9555 垃圾桶 1 15.0 得力/deli\9555 验收通过
49 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 回形针 20 40.0 齐心/Comix\B3500 验收通过
50 晨光 AJD957T8 双面胶带 12mm*6y(5.48m/卷) 6卷装 10 30.0 晨光/M G\AJD957T8 验收通过
51 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈芳





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2026-07-30
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