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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9639
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 3 | 45.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5855 拉杆夹 抽杆夹 报告夹简历夹文件夹小号 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶棒 | 60 | 150.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 富勒 L400 有线键盘 | 2 | 100.0 | 富勒/Fuhlen\L400 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5623ES 55mm背宽 档案盒 | 24 | 216.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 6 | 雕牌 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉 | 36 | 234.0 | 雕牌\洗衣粉508克 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 普通订书钉24/6 一盒【1000枚】订书钉 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18500 普通干电池得力(deli)18500 碱性电池 电视遥控鼠标干电池 办公用品 5号 两粒 | 80 | 400.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |