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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4104
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V4688 卷筒纸 | 13 | 260.0 | 维达/Vinda\V4688 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 胶棒 | 40 | 54.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 云峰 9501 票夹/长尾夹 | 8 | 120.0 | 云峰\9501 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC2558 中性笔 | 6 | 144.0 | 宝克/Baoke\PC2558 | 验收通过 | |
| 5 | 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 | 5 | 50.0 | 超威\强力洁厕精900g | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 0249 水桶 | 2 | 56.0 | 茶花\0249 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 AGW-4479 扫把套铲 | 3 | 105.0 | 好媳妇\AGW-4479 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 一次性纸杯 | 28 | 280.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYE7P11 PU/PVC笔记本 笔记本 | 6 | 108.0 | 晨光/M G\APYE7P11 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM94812 文件夹 | 20 | 140.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
| 11 | 乐袋 袋子 大垃圾袋 | 1 | 300.0 | 乐袋\袋子 | 验收通过 | |
| 12 | 金亿利 5G-1281 1.5抽杆夹 | 51 | 102.0 | 金亿利\5G-1281 | 验收通过 | |
| 13 | 乐袋 收纳袋 36垃圾袋 | 1 | 200.0 | 乐袋\收纳袋 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6010 剪刀 | 3 | 24.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5624ES 档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5623 档案盒 | 20 | 180.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 17 | 打印/复印纸 亚太森博 绿百旺A4 70g 复印纸 | 3 | 630.0 | 亚太森博\绿百旺A4 70g | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |