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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4350
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 轩之瑞 2040 墨粉/碳粉 | 1 | 35.0 | 轩之瑞\2040 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 按动中性笔 | 10 | 239.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6053 剪刀 | 3 | 45.0 | 得力/deli\6053 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30203 胶带6卷装 | 4 | 80.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S936 铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 6 | 高尚 8735 档案盒 75MM | 10 | 120.0 | 高尚\8735 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92741 4#25mm 48只/罐 彩色长尾夹 | 3 | 42.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM929YR 透明文件袋 20只A4 | 2 | 31.8 | 晨光/M G\ADM929YR | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉12#(1000枚/盒) | 100 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |