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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王世博
项目联系电话:0997-****777
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**地区****人民政府
采购单位联系人和联系方式:强宇:193****9929
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****65259
采购单位预算编码:058002
三、成交信息
成交日期:2026年7月30日
总成交金额(元):30000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**地区****地区新****社区****中心12号楼201号商铺 | 30000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AGPK3554A 中性笔 | 晨光/M G | AGPK3554A | 30 | 65.0 | 1950.0 | |
| 2 | 晨光 AWP35797 铅笔/2B铅笔 | 晨光/M G | AWP35797 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 3 | 得力 0017 别针/回形针/大头针/订书针 | 得力/deli | 0017 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 4 | 得力 71068 橡皮 | 得力/deli | 71068 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 5 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M G | AWG97049 | 30 | 65.0 | 1950.0 | |
| 6 | 得力 0280 订书机 | 得力/deli | 0280 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
| 7 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli | 63210 | 200 | 10.0 | 2000.0 | |
| 8 | 公牛 GN-604 其它插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 15 | 150.0 | 2250.0 | |
| 9 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli | 9190 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
| 10 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic | 胶棉拖把 | 80 | 15.0 | 1200.0 | |
| 11 | 福爱家 脸盆 | 福爱家 | 脸盆 | 71 | 25.0 | 1775.0 | |
| 12 | 苏力达 大号扫地扫帚 扫把 | 苏力达 | 大号扫地扫帚 | 50 | 30.0 | 1500.0 | |
| 13 | 得力 22296 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22296 | 135 | 35.0 | 4725.0 | |
| 14 | 得力 S19 中性笔 | 得力/deli | S19 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 15 | 洁丽雅 8853 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 8853 | 60 | 16.0 | 960.0 | |
| 16 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deli | S856 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
| 17 | 良盈尚品 840A 商务公文包 | 良盈尚品 | 840A | 109 | 10.0 | 1090.0 | |
| 18 | 天章 T19732 工业胶带 | 天章/TANGO | T19732 | 90 | 15.0 | 1350.0 | |
| 19 | 艺姿 YZ-SN605 水桶 | 艺姿 | YZ-SN605 | 60 | 16.0 | 960.0 | |
| 20 | 晨光 MG2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG2110 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
| 21 | 晨光 ADM94504 档案袋 | 晨光/M G | ADM94504 | 1995 | 1.0 | 1995.0 | |
| 22 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M G | APYRA610 | 2000 | 1.0 | 2000.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: