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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPK3554A 中性笔 | 晨光/M GAGPK3554A | 盒 | 30.00 | 65 | 1950 |
| 2 | 晨光 AWP35797 铅笔/2B铅笔 | 晨光/M GAWP35797 | 支 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 得力 0017 别针/回形针/大头针/订书针 | 得力/deli0017 | 盒 | 50.00 | 3 | 150 |
| 4 | 得力 71068 橡皮 | 得力/deli71068 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 盒 | 30.00 | 65 | 1950 |
| 6 | 得力 0280 订书机 | 得力/deli0280 | 个 | 15.00 | 45 | 675 |
| 7 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 200.00 | 10 | 2000 |
| 8 | 公牛 GN-604 其它插座 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 15.00 | 150 | 2250 |
| 9 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli9190 | 只 | 19.00 | 10 | 190 |
| 10 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic胶棉拖把 | 只 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 11 | 福爱家 脸盆 | 福爱家脸盆 | 个 | 71.00 | 25 | 1775 |
| 12 | 苏力达 大号扫地扫帚 扫把 | 苏力达大号扫地扫帚 | 把 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 13 | 得力 22296 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22296 | 本 | 135.00 | 35 | 4725 |
| 14 | 得力 S19 中性笔 | 得力/deliS19 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 15 | 洁丽雅 8853 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace8853 | 条 | 60.00 | 16 | 960 |
| 16 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 17 | 良盈尚品 840A 商务公文包 | 良盈尚品840A | 个 | 109.00 | 10 | 1090 |
| 18 | 天章 T19732 工业胶带 | 天章/TANGOT19732 | 个 | 90.00 | 15 | 1350 |
| 19 | 艺姿 YZ-SN605 水桶 | 艺姿YZ-SN605 | 个 | 60.00 | 16 | 960 |
| 20 | 晨光 MG2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2110 | 支 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 21 | 晨光 ADM94504 档案袋 | 晨光/M GADM94504 | 个 | 1995.00 | 1 | 1995 |
| 22 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 2000.00 | 1 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王世博
联系电话: 184****0036
传真: 0997-****777
地址: **地区****人民政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: