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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M072********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S760 得力 S760 0.5mm中性笔芯 | 得力/deliS760 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 润田翠 天然矿泉水500ml 矿泉水/纯净水 | 润田翠天然矿泉水500ml | 箱 | 15.00 | 32 | 480 |
| 3 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 25.00 | 1.2 | 30 |
| 4 | 维达/Vinda v2219 抽纸 超韧3层150抽软抽纸巾*3包(小规格)(提) | 维达/Vinda超韧抽纸3层150抽 | 提 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 5 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 15.00 | 1.8 | 27 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许灵颖
联系电话: ****943****
传真:
地址: **市钟岭大道266号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区**市****开发区**新村高新一小旁
附件信息: