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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB171********11602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 8201 订书钉 | 三木/Sunwood8201 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 筒 | 6.00 | 23 | 138 |
| 3 | 得力 S02 中性笔 | 得力/deliS02 | 支 | 10.00 | 17 | 170 |
| 4 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 得力/deli78554 | 盒 | 2.00 | 17.5 | 35 |
| 5 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 2.00 | 27.2 | 54.4 |
| 6 | 得力 33192 高品质高透明封箱胶带打包胶带 45mm*60m*50um 6卷/筒 办公用品 | 得力/deli33192 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王岩
联系电话: 135****1410
传真:
地址: 辉****镇东**街38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: