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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8644
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚信 059 印油/印泥/** | 2 | 16.0 | 亚信\059 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 胶棒 | 2 | 52.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | 无型号 纸杯 | 30 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 无型号 卷筒纸 | 6 | 1080.0 | 维达/Vinda\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 无型号 抽纸 | 4 | 480.0 | 维达/Vinda\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |