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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5559
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6521 彩色24色铅笔 | 20 | 412.0 | 得力/deli\6521 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 分页纸/索引纸 | 24 | 600.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 4 | 得力 分页纸/索引纸 | 50 | 500.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 22 | 220.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7837 板擦 | 20 | 100.0 | 得力/deli\7837 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2047 美工刀 | 50 | 400.0 | 得力/deli\2047 | 验收通过 | |
| 8 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 10 | 660.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 | 60 | 600.0 | 晨光/M G\APY1FK78 | 验收通过 | |
| 10 | 狂神 篮球 | 10 | 1250.0 | 狂神\KS8601 | 验收通过 | |
| 11 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 10 | 1200.0 | 红双喜/DHS\3020 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8308 文件袋 | 20 | 198.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 13 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 50 | 250.0 | 冰禹\BYrl-77 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 12 | 180.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |