关于订书钉等办公用品的网上超市合同公告

发布时间: 2026年07月31日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2026M072********00201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 0010 10#订书针 1000枚/盒 单盒装 可订12页 得力/deli0010 6.00 1.2 7.2
2 洁成 228ml*200只 纸杯 洁成228ml*200只 1.00 21.9 21.9
3 维达 3层100抽24包 超韧S码抽纸 24包/箱 维达/Vinda3层100抽24包 2.00 32 64
4 广博 S45007 5卷装宽胶带 广博/GuangboS45007 1.00 35 35
5 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 5.00 35 175
6 得力 5603 档案盒 蓝色 得力/deli5603 2.00 13 26
7 得力 0057 票夹/长尾夹 小号5# 40只 得力/deli0057 2.00 10 20
8 得力 0241 票夹/长尾夹 中号 得力/deli0241 2.00 19 38

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 陆哲龙

联系电话: 079****7297

传真:

地址: 全********医院****中心

2、供应商名称: ****

地址: **省**市全****省**市全****小区8幢






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2026-07-31
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