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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****经营部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2944
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 30 | 600.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27153 文件夹 | 3 | 210.0 | 得力/deli\27153 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9560 纸杯 | 50 | 500.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 5 | 七龙珠 有线鼠 标 | 2 | 80.0 | 七龙珠\X6 | 验收通过 | |
| 6 | 双飞燕 双飞燕(A4TECH) 双飞燕KR8572N键盘鼠标套装USB接口有线套装 | 2 | 280.0 | 双飞燕/A4TECH\8572 | 验收通过 | |
| 7 | 子弹头 TS-023 电源插座 | 2 | 130.0 | 子弹头\TS-023 | 验收通过 | |
| 8 | 电源插座 子弹头 TS-004四位接线板1.8米 | 4 | 140.0 | 子弹头\TS-004 | 验收通过 | |
| 9 | 飚王(SSK)SHU017集线器 | 4 | 180.0 | 飚王/SSK\SHU017 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |