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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB165********1601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYHA411 笔记本 | 晨光/M GAPYHA411 | 本 | 20.00 | 2.2 | 44 |
| 2 | 得力 S09 中性笔 | 得力/deliS09 | 件 | 3.00 | 20 | 60 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 5.00 | 2.8 | 14 |
| 4 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli6009-S | 把 | 5.00 | 4.9 | 24.5 |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# | 得力/deli8554ES | 盒 | 5.00 | 16.5 | 82.5 |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 2# | 得力/deli8552ES | 个 | 3.00 | 17.5 | 52.5 |
| 7 | 得力 PP20 文件袋 | 得力/deliPP20 | 包 | 2.00 | 11.5 | 23 |
| 8 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 9 | 得力 5608 档案盒 | 得力/deli5608 | 个 | 30.00 | 9.5 | 285 |
| 10 | 得力 PP411 档案袋 | 得力/deliPP411 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 11 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 件 | 4.00 | 7 | 28 |
| 12 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋涛
联系电话: 131****8167
传真:
地址: **县**大路3999号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: