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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27052 胶棒/胶水/12支/盒 | 得力/deli27052 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 得力 0465 订书机/白色大号 | 得力/deli0465 | 台 | 5.00 | 28 | 140 |
| 3 | 得力9069 分页纸/索引纸 佳铂A4打印纸 80g500张*8包一箱 整箱4000张 | 得力/deli得力9069 | 件 | 4.00 | 220 | 880 |
| 4 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 好媳妇扫把簸箕套装 | 套 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 好媳妇 海绵吸水拖把 (okaywife)胶棉拖把 AGW-319一体杆33cm | 好媳妇海绵吸水拖把 | 把 | 2.00 | 75 | 150 |
| 6 | 齐心 B2218 齐心 B2218 笔筒(83*83*102mm) 白 (单位:个) | 齐心/ComixB2218 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫莲莲
联系电话: 187****6512
传真:
地址: ****农业农村局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: