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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1099
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S65 中性笔 12支 0.5mm | 12 | 288.0 | 得力/deli\S65 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SA188 中性笔 | 10 | 360.0 | 得力/deli\SA188 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 晨鸣 丽雅A4 70克 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 晨鸣/CHENMING\丽雅A4 70克 | 验收通过 | |
| 5 | 爱国者 L8302 128G U盘 | 2 | 300.0 | 爱国者/aigo\L8302 | 验收通过 | |
| 6 | 现代美 GP-971 中性笔 0.5mm | 12 | 288.0 | 现代美\GP-971 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5664-75 档案盒 | 3 | 39.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 8 | 富强AA 纸杯 | 1 | 220.0 | 富强\富强AA | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |