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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2335
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS91608 晨光19mm长尾夹彩色ABS91608 | 30 | 465.0 | 晨光/M G\ABS91608 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0479 订书机 | 8 | 214.4 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18267 得力/deli 18267**线插座(单位:只)白 | 8 | 336.0 | 得力/deli\18267 | 验收通过 | |
| 4 | 卷筒纸 得力/deli WJ3200-01卷筒式卫生纸(白)(10卷/提) | 28 | 700.0 | 得力/deli\WJ3200-01 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 30213普透封箱胶带48mm*100y*45um(6卷/筒) | 25 | 550.0 | 得力/deli\30213 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli DXH-2612AX激光碳粉盒(黑)(支) | 3 | 376.32 | 得力/deli\DXH-2612AX | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 50 | 1050.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |