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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2561
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 文件夹/便签盒/座 | 30 | 240.0 | 晨光/M G\文件夹 | 验收通过 | |
| 2 | 富光 保温杯/防漏杯盖 | 80 | 2400.0 | 富光\保温杯 | 验收通过 | |
| 3 | 南极人 床品套件/四件套/多件套 | 40 | 8000.0 | 南极人/nanJiren\四件套 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 碎纸机 | 1 | 760.0 | 得力/deli\碎纸机 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 复印纸/打印纸A4/A3B包装纸 | 8 | 1920.0 | 得力\打印纸 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 卷纸 | 2 | 330.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\卷纸 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 4 | 140.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |