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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7361
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP-1390 中性笔 | 60 | 1350.0 | 晨光/M G\GP-1390 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LX116(03) 电源插座 | 30 | 1350.0 | 得力/deli\LX116(03) | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3724 光盘 | 36 | 4320.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 60 | 1014.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5706 文件夹 | 96 | 1008.0 | 得力/deli\5706 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-402(1.8m) 多功能插座 | 30 | 1344.0 | 公牛/BULL\GN-402(1.8m) | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3725 光盘CD-R | 60 | 7200.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |