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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M073********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广博 双面胶 一支海绵胶带 | 广博/GuangboHM-3 | 件 | 50.00 | 5 | 250 |
| 2 | 抹布 | 无品牌纤维毛巾 厨房抹布 | 块 | 10.00 | 6 | 60 |
| 3 | 海斯迪克 水桶刷子 卫生刷子 | 海斯迪克海斯迪克gnzy-16 | 件 | 20.00 | 3.69 | 73.8 |
| 4 | 晨光 文件袋子 1 | 晨光/M G晨光ADM929Z5 | 个 | 10.00 | 79 | 790 |
| 5 | 三木 P87 订书机 | 三木/SunwoodP87 | 个 | 10.00 | 57 | 570 |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 7 | 晨光 ASS91307 剪刀 | 晨光/M GASS91307 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 得力 资料册 | 得力/deli72555 | 本 | 50.00 | 10.2 | 510 |
| 9 | 晨光 AYZ97522 印泥 红色 | 晨光/M GAYZ97522 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 晨光 不干胶标签 | 晨光/M GYT-12 | 包 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 11 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 10.00 | 18.5 | 185 |
| 12 | 鸣固 扫把 | 鸣固6340 | 把 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 13 | 得力 档案袋 文件袋 | 得力/deli档案袋 | 个 | 100.00 | 0.7 | 70 |
| 14 | 蓝月亮100****10010洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon蓝月亮100****10010洗手液 | 瓶 | 30.00 | 14 | 420 |
| 15 | 美添乐 拖把一个装 | 美添乐MTL-XC100 | 把 | 5.00 | 68 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈丽
联系电话: ****938****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县戴坊镇红光村老街
附件信息: