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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光(M G)文具12#订书钉 高强度易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装ABS92724 | 21 | 42.0 | 晨光/M G\ABS92724 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 400.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 ****18002 垃圾袋 | 20 | 160.0 | 越洋\****18002 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 饮用纯净水 6L*3 矿泉水/纯净水 | 15 | 450.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 6L*3 | 验收通过 | |
| 5 | 胶水 得力 7102 固体胶棒 21g (单位:只) 无色 | 11 | 11.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |