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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4217
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 黑Face 4层200g10卷 卷筒纸 | 3 | 840.0 | 洁柔/C S\黑Face 4层200g10卷 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5604 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 D-2612AT 墨粉/碳粉 | 1 | 280.0 | 得力/deli\D-2612AT | 验收通过 | |
| 4 | 艺姿 旋转拖把 | 2 | 96.0 | 艺姿\01 | 验收通过 | |
| 5 | 维克奇 208 水杯 | 3 | 48.0 | 维克奇\208 | 验收通过 | |
| 6 | 新绿天章CC388AX大容量硒鼓TG-388AX 黑色单支装 | 1 | 150.0 | 新绿天章\TG-388AX | 验收通过 | |
| 7 | 笔 | 3 | 3.0 | 现代美\0199 | 验收通过 | |
| 8 | 文件篮 | 3 | 48.0 | 得力/deli\001 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |