开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 203********17369151
四、 *合同编号: ****5371
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 橡皮筋 | 4 | 36.0 | 得力/deli\得力3215 | 验收通过 | |
| 2 | **黄金茶 BJ 其他茶叶产品及副产品 | 5 | 900.0 | **黄金茶 BJ\ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 6 | 1380.0 | 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 | 验收通过 | |
| 4 | 集太 口罩/眼罩 | 200 | 160.0 | 集太\01 | 验收通过 | |
| 5 | ** 垃圾袋 | 10 | 210.0 | **\45 | 验收通过 | |
| 6 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 10 | 280.0 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |