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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1288
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 申士 jd19125 PU/PVC笔记本 | 150 | 900.0 | 申士/SNSIR\jd19125 | 验收通过 | |
| 2 | 树德 记账凭证 A4黄色凭证纸 | 1 | 185.0 | 树德/shuter\记账凭证 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 其它装订用品/起订器 | 1 | 4.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 4 | 天章 SJ4821A 粘贴单/单据 | 4 | 200.0 | 天章/TANGO\SJ4821A | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 彩色三等份 标签打印纸/条码纸 凭证纸 | 1 | 230.0 | 齐心/Comix\彩色三等份 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 200 | 400.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 天章 SJ4821A 粘贴单/单据 | 8 | 240.0 | 天章/TANGO\SJ4821A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |