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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4534
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | PU/PVC笔记本 晨光 APY1DP11 笔记本 | 12 | 312.0 | 晨光/M G\APY1DP11 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 黑Face 4层200g10卷 卷筒纸 | 1 | 280.0 | 洁柔/C S\黑Face 4层200g10卷 | 验收通过 | |
| 3 | 禧天龙 X-6251 收纳箱/盒/袋 | 2 | 176.0 | 禧天龙\X-6251 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 D064 垃圾桶 | 2 | 100.0 | 兰诗\D064 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33601 双面胶带 | 5 | 40.0 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
| 6 | 五月花 打水桶 | 3 | 60.0 | 五月花\中号水桶 | 验收通过 | |
| 7 | 天堂伞 193E 伞 | 10 | 390.0 | 天堂伞\193E | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9561 一次性纸杯 | 10 | 200.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 DL2613 剪刀 | 3 | 39.0 | 得力/deli\DL2613 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7123 胶棒 | 1 | 38.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 11 | 木木呷 01 垃圾袋 | 15 | 75.0 | 木木呷\01 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 15 | 45.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 2 | 460.0 | 得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 6 | 54.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 15 | 插座 | 3 | 135.0 | 公牛/BULL\607(3) | 验收通过 | |
| 16 | 消毒液 | 15 | 180.0 | 超威\0012 | 验收通过 | |
| 17 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 6 | 168.0 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |