中国共产党科尔沁右翼中旗纪律检查委员会中国共产党科尔沁右翼中旗纪律检查委员会印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布时间: 2026年07月31日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-07-****047
二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****印刷服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**_****纪委监委办公楼

联系方式:****218

供应商(乙方):****

地址:**自治区****巴**扎拉嘎路东侧仙鹤楼48号门市

联系方式:150****0999

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 文头5,采购数量:2000.0000; 2,000(份) 0.30 600.00
2 制席展板,采购数量:1.0000; 1(张) 214.00 214.00
3 门牌1,采购数量:20.0000; 20(个) 50.00 1000.00
4 卷宗封皮1,采购数量:2500.0000; 2,500(份) 2.50 6250.00
5 卷宗封皮2,采购数量:2000.0000; 2,000(份) 2.50 5000.00
6 文头3,采购数量:3000.0000; 3,000(份) 0.30 900.00
7 文头4,采购数量:3000.0000; 3,000(份) 0.30 900.00
8 文头1,采购数量:2000.0000; 2,000(份) 0.30 600.00
9 文头2,采购数量:5000.0000; 5,000(份) 0.30 1500.00
10 学习材料3,采购数量:150.0000; 150(份) 8.50 1275.00
11 门牌4,采购数量:8.0000; 8(个) 10.00 80.00
12 学习材料4,采购数量:150.0000; 150(份) 12.00 1800.00
13 门牌3,采购数量:10.0000; 10(个) 20.00 200.00
14 会议材料4,采购数量:150.0000; 150(份) 12.50 1875.00
15 会议材料5,采购数量:200.0000; 200(份) 8.00 1600.00
16 会议材料1,采购数量:200.0000; 200(份) 11.50 2300.00
17 会议材料2,采购数量:200.0000; 200(份) 11.00 2200.00
18 学习材料1,采购数量:100.0000; 100(份) 7.50 750.00
19 门牌2,采购数量:40.0000; 40(个) 35.00 1400.00
20 学习材料2,采购数量:150.0000; 150(份) 7.50 1125.00

合同金额: 31569.00元,大写(人民币):叁万壹仟伍佰陆拾玖元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 文头5,采购数量:2000.0000; 2,000(份) 0.30 600.00
2 制席展板,采购数量:1.0000; 1(张) 214.00 214.00
3 门牌1,采购数量:20.0000; 20(个) 50.00 1000.00
4 卷宗封皮1,采购数量:2500.0000; 2,500(份) 2.50 6250.00
5 卷宗封皮2,采购数量:2000.0000; 2,000(份) 2.50 5000.00
6 文头3,采购数量:3000.0000; 3,000(份) 0.30 900.00
7 文头4,采购数量:3000.0000; 3,000(份) 0.30 900.00
8 文头1,采购数量:2000.0000; 2,000(份) 0.30 600.00
9 文头2,采购数量:5000.0000; 5,000(份) 0.30 1500.00
10 学习材料3,采购数量:150.0000; 150(份) 8.50 1275.00
11 门牌4,采购数量:8.0000; 8(个) 10.00 80.00
12 学习材料4,采购数量:150.0000; 150(份) 12.00 1800.00
13 门牌3,采购数量:10.0000; 10(个) 20.00 200.00
14 会议材料4,采购数量:150.0000; 150(份) 12.50 1875.00
15 会议材料5,采购数量:200.0000; 200(份) 8.00 1600.00
16 会议材料1,采购数量:200.0000; 200(份) 11.50 2300.00
17 会议材料2,采购数量:200.0000; 200(份) 11.00 2200.00
18 学习材料1,采购数量:100.0000; 100(份) 7.50 750.00
19 门牌2,采购数量:40.0000; 40(个) 35.00 1400.00
20 学习材料2,采购数量:150.0000; 150(份) 7.50 1125.00

合同金额: 31569.00元,大写(人民币):叁万壹仟伍佰陆拾玖元整

八、验收日期:2026年07月31日
九、验收组成员:王磊、步贺龙、潮洛濛
十、验收意见:****小组一致认为: 1、供应商在本次项目履约过程中,表现出了良好的契约精神和专业素养,能够积极配合采购单位的要求,保质保量按时完成交付与实施任务。 2、本次验收予以通过,项目验收结论为合格。 3、建议按照合同约定,办理后续的款项支付手续。 4、希望供应商在后续的质保期内,继续保持优质、高效的售后服务,保障采购单位的长期稳定使用。
十一、其他补充事宜:

****

2026年07月31日

招标进度跟踪
2026-07-31
验收公告
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