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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨秀凤
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650204
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**区亭坡路4号
采购单位联系人和联系方式:李园园:****357
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****71744
采购单位预算编码:704002
三、成交信息
成交日期:2026年7月31日
总成交金额(元):2313 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区中兴路86-1069号 | 2313.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金** G-0640-001 白板笔/大头笔/水性笔 | 金** | G-0640-001 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 2 | 得力 101********356 胶棒/固体胶/棒棒胶 | 得力/deli | 101********356 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 3 | 公牛 288659 PCB插座/电插板/防漏电插座/防水防触电接线板/漏电保护器排插板 | 公牛/BULL | 288659 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 4 | 得力 71133 橡皮 | 得力/deli | 71133 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 5 | 飞鹰牌 sCBOIWIg 文化用品/刀剪/粘胶/测绘/拆信刀/切纸刀/刀片 | 飞鹰牌 | sCBOIWIg | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 6 | 洁成 3993 垃圾袋 | 洁成 | 3993 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 7 | 金来 JL8165 档案袋 | 金来 | JL8165 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 8 | 中华 101 HB 铅笔 | 中华/Zhonghua | 101 HB | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 9 | 苏诺 SN-0173 垃圾袋 | 苏诺 | SN-0173 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 10 | 南孚5号电池7号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 11 | 南孚5号电池7号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 12 | 宝克/BAOKE PC1518 中性笔 黑色 24支/盒 | 宝克/Baoke | PC1518 | 30 | 36.0 | 1080.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: