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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2329
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利得 0617 垃圾袋 | 20 | 280.0 | 利得\0617 | 验收通过 | |
| 2 | 雅高 YG-035 水桶 | 3 | 45.0 | 雅高\YG-035 | 验收通过 | |
| 3 | 爱国者 U371 U盘 | 2 | 340.0 | 爱国者/aigo\U371 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 9587平底垃圾袋(黑)(3卷/包)450*500*0.007MM平底(单位:包) | 22 | 308.0 | 得力/deli\9587 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7984 胶装本 | 100 | 300.0 | 得力/deli\7984 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18504 普通干电池 | 90 | 360.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 纽扣文件袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊/Lanju 生姜去腥洗洁精1.18kg | 20 | 240.0 | 榄菊/Lanju\生姜去腥洗洁精1.18kg | 验收通过 | |
| 10 | 纸杯 | 20 | 300.0 | 妙洁/magic\妙洁 一次性纸杯 咖啡杯商务杯世界风情杯 250ml*80只 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli D-388A激光碳粉盒(黑) | 2 | 160.0 | 得力/deli\D-388A | 验收通过 | |
| 12 | 胶棒 得力/deli 7093固体胶 (白)(只) | 25 | 75.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 13 | 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 10 | 50.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针(200枚/筒) | 20 | 70.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 15 | 6600ES 红 得力/deli 6600ES中性笔(红)(单位:支) | 24 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |