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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6914
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADG98137 电子计算器 | 10 | 380.0 | 晨光/M G\ADG98137 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 12 | 2220.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ARC92566 普通干电池 | 16 | 40.0 | 晨光/M G\ARC92566 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABB93184 商务公文包 | 15 | 675.0 | 晨光/M G\ABB93184 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S126 中性笔 | 26 | 117.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 BP115 记事本 | 20 | 240.0 | 得力/deli\BP115 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5501A 文件袋 | 240 | 240.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARP50901 宝珠/走珠/签字笔 | 29 | 116.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APY1DK78 PU/PVC笔记本 | 28 | 672.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |