开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0157
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无印良品 无 纤维毛巾/抹布 | 20 | 100.0 | 无印良品\无 | 验收通过 | |
| 2 | 长河 加厚铁撮箕 灰斗 | 10 | 120.0 | 长河\2-52 | 验收通过 | |
| 3 | 阳光树 70gA4(8包) 打印/复印纸 打印纸/复印纸 | 2 | 440.0 | 阳光树/SUNSHINE TREE\70gA4(8包) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S791 替芯/铅芯/笔芯 | 7 | 105.0 | 得力/deli\S791 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S791 替芯/铅芯/笔芯 | 7 | 105.0 | 得力/deli\S791 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7758-A4-500 A4彩色复印纸 打印纸 | 2 | 70.0 | 得力/deli\7758-A4-500 | 验收通过 | |
| 7 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 1 | 100.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 8 | 拉芳 洗手液 | 5 | 65.0 | 拉芳/laf\拉芳洗手液500g | 验收通过 | |
| 9 | 费用单据整理凭证 | 4 | 16.0 | 无印良品\PX-221 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |