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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0495
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 R32610 学生用笔记本 | 100 | 250.0 | 晨光/M G\R32610 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G AJD95783 胶带 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\AJD95783 | 验收通过 | |
| 3 | 竹纤维纸杯﹒ | 20 | 300.0 | 维克奇\本色纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 亚太森博IT打印复印纸A4 70克 500张/包 8包/箱 | 8 | 1600.0 | 亚太森博\A4 70克 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |