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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5462
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 NS182 文件夹 | 40 | 400.0 | 得力/deli\NS182 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B/5号 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 BT2610 卷筒纸 | 40 | 1200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2610 | 验收通过 | |
| 4 | 莱盛 LS-Q2612A 硒鼓 | 10 | 1400.0 | 莱盛/Laser\LS-Q2612A | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M&G Q7中性笔 | 60 | 720.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 双面胶 | 598 | 598.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |