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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4961
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 53271 胶棒 | 20 | 460.0 | 得力/deli\53271 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 | 60 | 1800.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 海绵胶带 | 40 | 200.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 10 | 1800.0 | 惠普/HP\CC388A | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARP58102 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ARP58102 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光陶瓷球珠中性笔本味AGP64302黑0.5 | 20 | 720.0 | 晨光/M G\AGP64302 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |