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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5617
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-315 多功能插座 | 12 | 600.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 2 | ** 红茶 | 9 | 1350.0 | **\茶叶 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7307 胶水 | 120 | 240.0 | 得力/deli\7307 | 验收通过 | |
| 4 | 标签纸 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\APYY4C28 | 验收通过 | |
| 5 | 天悦Q2612A硒鼓 | 15 | 2100.0 | 天威/PRINT-RITE\PR-Q2612A/CRG303R 加粉乐硒鼓 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |