武冈市双牌镇中学关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年07月31日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0943

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年7月31日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AYZ97523 印油/印泥/** 秒干** 20 80.0 晨光/M G\AYZ97523 验收通过
2 得力 0040 图钉/工字钉 20 80.0 得力/deli\0040 验收通过
3 湖岳 透明收纳箱68L 54*41*36 18 1944.0 湖岳\透明收纳箱68L 验收通过
4 不锈钢水桶 20 640.0 A\RR65 验收通过
5 公牛 604-5米 电源插座 18 1206.0 公牛/BULL\604-5米 验收通过
6 得力 27045 档案盒 40 200.0 得力/deli\27045 验收通过
7 得力 837ES 电子计算器 15 225.0 得力/deli\837ES 验收通过
8 得力 5684 档案盒 25 300.0 得力/deli\5684 验收通过
9 得力 78981 四联带收纳储物座文件框 21 441.0 得力/deli\78981 验收通过
10 惠普 746 墨盒 3 2580.0 惠普/HP\746 验收通过
11 得力 33109 中性笔 15 540.0 得力/deli\33109 验收通过
12 得力 3151 PU/PVC笔记本 25 425.0 得力/deli\3151 验收通过
13 得力 0468 订书机 15 375.0 得力/deli\0468 验收通过
14 得力 Z7503 打印/复印纸 A4复印纸 8包/箱 20 4000.0 得力/deli\Z7503 验收通过
15 得力 30434 双面胶带 20 40.0 得力/deli\30434 验收通过
16 得力 7303 胶水 25 825.0 得力/deli\7303 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 邓联欢





招标进度跟踪
2026-07-31
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