按照我院内部审计工作实际需要,进一步提升审计工作的质量和效率,确保各项工作合规、高效运行,为我院风险管理和内部控制提供有力支撑,拟对2026年专项审计项目服务供应商进行公开征集。现面向社会公开采购,欢迎****事务所、审计机构前来报名参加,基本情况及具体要求如下。
一、采购项目名称
2026年内部专项审计服务采购项目。
二、采购内容摘要
(一)审计周期
1.专项审计:2024年10月至2026年10月期间的采购、合同、国有资产管理等事项;
2.内控管理跟踪审计:2025年10月至2026年10月。
(二)审计内容
1.专项审计。围绕采购方案编制、供应商信息保密、开标评审、打分合规性、档案归档等关键环节开展全流程审计,重点核查简易采购程序、先签后审、信息泄露、评审不规范等突出问题,推动采购流程合法合规、公平公正、风险可控;强化合同审批签章,资产入账确权、资产卡片规范、定期盘点等情况,进一步提升重点经济事项管理的规范化水平。标书代写
2.内控管理跟踪审计。继续针对上一个审计年度以来,“三公”经费、耗材管理、采购管理等方面落实和执行内控制度、资金绩效情况以及风险防控机制运行情况进行全面跟踪审计,调查了解上一年度审计发现问题整改情况,对发现问题提出意见建议。
3.提升内控监督工作。安排1名有一年以上工作经验且有中级审计师职称的审计专员到我院坐班,参与重大经济事项前置决策环节,促进审计监督与内控管理深度融合、协同发力,不断提升全院风险防控与管理效能。
三、项目预算金额
195000元,具体价格以成交价为准。
四、报名及提交响应文件时间标书代写
报名时间:2026年7月31日—2026年8月4日。
提交采购响应文件时间:2026年8月7日17点。标书代写
文件接收地点:****研究院党委办公室。(**市高新**新文路8号行政楼1313室)
五、获取采购文件方式标书代写
仅限电子邮件,获取时请发送以下文件电子版至dwbgs@scidc.****.cn。
(一)营业执照加盖公章扫描件;
(二)“信用中国”网站相关主体信用记录——将带有
参选人信用信息的查询记录截图并加盖公章扫描件;
(三)执业资格:依法取得财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《执业证书》;
(四)报名登记表(详见附件)。
采购文件获取方式:采购文件将于8月4日17:00前发送至报名邮箱,逾期未收到者请电话联系。标书代写
六、评审时间
8月10日,采购结果以电话/公告形式通知,。
七、联系人、联系方式:
杨老师 028-****9012
八、申请人资格要求
(一)必须符合《****政府采购法》第二十二条规定:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)参选人不得为“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为“中国政府采购网”(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被****政府采购活动的供应商;
(三)执业资格:依法取得财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《执业证书》;
(四)本项目不接受联合体参选。