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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 指甲钳 安全生产月指甲钳 | 100 | 650.0 | 无品牌\指甲刀 | 验收通过 | |
| 2 | 鼠标垫 安全生产月鼠标垫 | 240 | 1200.0 | 无品牌\鼠标垫 | 验收通过 | |
| 3 | 厨房抹布 安全生产月抹布 | 300 | 1800.0 | 无品牌\抹布 | 验收通过 | |
| 4 | 帆布包 安全生产月帆布包 | 300 | 4500.0 | 无品牌\帆布袋 | 验收通过 | |
| 5 | 宣传扇子 团扇 | 500 | 1500.0 | 无品牌\PP001 | 验收通过 | |
| 6 | 安全宣传月彩页 宣传单 | 500 | 300.0 | 无品牌\彩页 宣传单 | 验收通过 | |
| 7 | 纸巾盒 安全月宣传抽纸 | 500 | 2750.0 | 无品牌\纸巾盒 | 验收通过 | |
| 8 | 安全生产月宣传围裙 | 380 | 3040.0 | 无品牌\围裙 | 验收通过 | |
| 9 | 冰禹 标识 标牌 宣传条幅 | 1 | 50.0 | 冰禹\冰禹 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |