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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3231
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 折叠桌 | 3 | 315.0 | 无品牌\折叠桌 | 验收通过 | |
| 2 | 小米 电热水壶 | 1 | 96.0 | 小米\电热水壶 | 验收通过 | |
| 3 | 茶叶 | 3 | 300.0 | 无品牌\茶叶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 20.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7662 学生用笔记本 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5588 文件袋 | 20 | 60.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 6 | 1320.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |