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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7812B****6801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3152 分页纸/索引纸(活页本) | 得力/deli3152 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 2 | 得力 53408 胶棒 | 得力/deli53408 | 个 | 30.00 | 4.5 | 135 |
| 3 | 旗牌 MQN-60 印油/印泥/** | 旗牌/ShachihataMQN-60 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 4 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 25.00 | 5 | 125 |
| 5 | 南孚 对讲机配件(电池) | 南孚/NANFU5号 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 6 | 得力/deli S65中性笔 | 得力/deliS65 | 盒 | 4.00 | 25 | 100 |
| 7 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 哈力2
联系电话: 183****0616
传真:
地址: **县阔克阿尕什街二环路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: